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Auditoría

Mensaje del Auditor Interno

La Auditoría Interna desempeña un papel de especial relevancia por cuanto es una actividad independiente, objetiva y asesora, que contribuye al logro de los objetivos institucionales mediante la práctica de un enfoque sistemático y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de los procesos de dirección, la administración del riesgo y el control de la Institución, conforme lo establece el bloque de legalidad.

El dinamismo de su entorno impone un enfoque proactivo y una gestión moderna, basada en la aplicación de conocimientos actualizados, en la búsqueda de herramientas efectivas para enfrentar sus nuevos desafíos y en la coordinación oportuna con diversas instancias, tales como la Administración Activa, la Contraloría General de la República y otros sujetos interesados en la actividad y sus resultados.

Para la concreción de los esfuerzos pertinentes, este Órgano Asesor encuentra en el bloque de legalidad existente su mayor fortaleza, fundamentando su accionar sobre los mejores principios, normas y prácticas de gestión pública que garanticen el cumplimiento de los objetivos institucionales.

La labor sustantiva de la Auditoría Interna está enfocada en evaluar la gestión de los recursos públicos, con el propósito de determinar la razonabilidad de la información financiera, el grado de cumplimiento de objetivos y metas, y si esos recursos se manejan con economía, eficacia, eficiencia y transparencia en cumplimiento del ordenamiento jurídico aplicable.

En este contexto las funciones que se ejecutan están dirigidas tanto a asesorar y advertir como a fiscalizar, por ser un componente del Sistema de Fiscalización y Control de la Hacienda Pública, los resultados de esta labor se concretan, básicamente en informes y servicios preventivos que incluyen asesoría, advertencia y autorización de libros.

La Auditoría Interna en el ejercicio de su actividad procura un enfoque proactivo, de efectividad y alineado con los objetivos estratégicos, mediante la prestación de sus servicios de auditoría y preventivos, de manera que, la aportación de su valor en el logro de esos objetivos se materializa en cambios positivos y mejoras implementadas por la Administración Activa, en respuesta a las recomendaciones, asesorías y advertencias emitidas.

Misión

“Somos el órgano de fiscalización y asesoría que mediante la evaluación del control, los riesgos y los procesos de dirección, proporciona una garantía razonable de que la institución cumpla sus objetivos”.

Visión

“Para el año 2018 al menos el 90% de las unidades auditadas reconocerá que la Auditoría Interna agrega valor a la gestión del Instituto”.

Marco Jurídico

Marco Jurídico Auditoría

Competencias de la Auditoría

Definición de la auditoría interna y sus competencias:

La auditoría interna es la actividad independiente, objetiva y asesora, que proporciona seguridad al ICT, validando y mejorando sus operaciones. Contribuye a que la Institución alcance sus objetivos, evaluando y mejorando la efectividad de la administración del riesgo, del control y de los procesos de dirección. Además la auditoría interna proporciona a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación de la Junta Directiva y de la Administración se ejecuta conforme al marco legal y técnico y a las prácticas sanas.

Principales competencias:

  • Realizar auditorías o estudios especiales en relación con los fondos públicos.
  • Verificar el cumplimiento, la validez, la suficiencia del sistema de control interno, proponer las medidas correctivas y comprobar su cumplimiento.
  • Asesorar, en materia de su competencia, a la Junta Directiva; además, advertir a la Administración sobre las posibles consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento.
  • Otras competencias que contemplen la normativa legal, reglamentaria y técnica.

Contáctenos

La Auditoría Interna está a cargo del Lic. Fernando Rivera Solano, Auditor Interno, y cuenta con un equipo de profesionales calificados, que puede contactar a través de los siguientes teléfonos y direcciones de correo electrónico.

Funcionarios

Puesto

Teléfono

Correo

Lic. Fernando Rivera Solano, MBA

Auditor Interno

2299-5775

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Mariela Ureña Romero

Secretaria

2299-5928

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Lic. Rómel Álvarez Navarro, MBA

Auditor

2299-5784

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Licda. Ana Margarita Aguilar López

Auditora

2299-5774

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Lic. Carlos Araya Ramírez, MAFF

Auditor

2299-5785

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Licda. Karen Barquero Murillo

Auditora

2299-5781

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Licda. Karla Fonseca Solano, MBA

Auditora

2299-5779

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Licda. Jimena Bujan Guevara

Auditora

2299-5783

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Licda. Marilyn Prado Araya, MBA

Auditora

2299-5778

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Licda. Shirley Ramírez Chacón, MBA

Auditora

2299-5780

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