• Plan Nacional de Desarrollo
  • Plan Nacional de Desarrollo Turístico

    2017 - 2021

    Plan Nac. Desarrollo Turístico

    SEGUIR LEYENDO

Auditoría

Mensaje del Auditor Interno

La Auditoría Interna desempeña un papel de especial relevancia por cuanto es una actividad independiente, objetiva y asesora, que contribuye al logro de los objetivos institucionales mediante la práctica de un enfoque sistemático y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de los procesos de dirección, la administración del riesgo y el control de la Institución, conforme lo establece el bloque de legalidad.

El dinamismo de su entorno impone un enfoque proactivo y una gestión moderna, basada en la aplicación de conocimientos actualizados, en la búsqueda de herramientas efectivas para enfrentar sus nuevos desafíos y en la coordinación oportuna con diversas instancias, tales como la Administración Activa, la Contraloría General de la República y otros sujetos interesados en la actividad y sus resultados.

Para la concreción de los esfuerzos pertinentes, este Órgano Asesor encuentra en el bloque de legalidad existente su mayor fortaleza, fundamentando su accionar sobre los mejores principios, normas y prácticas de gestión pública que garanticen el cumplimiento de los objetivos institucionales.

La labor sustantiva de la Auditoría Interna está enfocada en evaluar la gestión de los recursos públicos, con el propósito de determinar la razonabilidad de la información financiera, el grado de cumplimiento de objetivos y metas, y si esos recursos se manejan con economía, eficacia, eficiencia y transparencia en cumplimiento del ordenamiento jurídico aplicable.

En este contexto las funciones que se ejecutan están dirigidas tanto a asesorar y advertir como a fiscalizar, por ser un componente del Sistema de Fiscalización y Control de la Hacienda Pública, los resultados de esta labor se concretan, básicamente en informes y servicios preventivos que incluyen asesoría, advertencia y autorización de libros.

La Auditoría Interna en el ejercicio de su actividad procura un enfoque proactivo, de efectividad y alineado con los objetivos estratégicos, mediante la prestación de sus servicios de auditoría y preventivos, de manera que, la aportación de su valor en el logro de esos objetivos se materializa en cambios positivos y mejoras implementadas por la Administración Activa, en respuesta a las recomendaciones, asesorías y advertencias emitidas.

Misión

“Somos el órgano de fiscalización y asesoría, independiente y objetivo que, mediante la evaluación del control, los riesgos y el gobierno corporativo, proporciona a las partes interesadas una garantía razonable de que el ICT cumple sus objetivos.”

Visión

“Para el año 2020, la Auditoría Interna posicionará su gestión de fiscalización y asesoría, mediante la excelencia en la práctica de auditoría, con el fin de contribuir al logro de los objetivos del ICT.”

Marco Jurídico

Marco Jurídico Auditoría

Competencias de la Auditoría

Definición de la auditoría interna y sus competencias:

La auditoría interna es la actividad independiente, objetiva y asesora que proporciona seguridad al ICT, validando y mejorando sus operaciones. Contribuye a que la institución alcance sus objetivos, al evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del control y de los procesos de dirección. Además, la auditoría interna le proporciona a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación de la Junta Directiva y de la Administración se ejecuta conforme al marco legal y técnico y a las prácticas sanas.

Principales competencias:

  • Realizar auditorías o estudios especiales en relación con los fondos públicos.
  • Verificar el cumplimiento, la validez, la suficiencia del sistema de control interno, proponer las medidas correctivas y comprobar su cumplimiento.
  • Asesorar, en materia de su competencia, a la Junta Directiva; además, advertir a la administración sobre las posibles consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento.
  • Otras competencias que contemplen la normativa legal, reglamentaria y técnica.

Servicios de Auditoría Emitidos

Año 2017

  • Informes
  • Servicios Preventivos
  • Año 2016

  • Informes
  • Servicios Preventivos
  • Contáctenos

    La Auditoría Interna está a cargo del Lic. Fernando Rivera Solano, Auditor Interno, y cuenta con un equipo de profesionales calificados, que puede contactar a través de los siguientes teléfonos y direcciones de correo electrónico.

    Funcionarios

    Puesto

    Teléfono

    Correo

    Lic. Fernando Rivera Solano, MBA

    Auditor Interno

    2299-5775

    Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

    Mariela Ureña Romero

    Secretaria

    2299-5928

    Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

    Lic. Rómel Álvarez Navarro, MBA

    Auditor

    2299-5784

    Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

    Licda. Ana Margarita Aguilar López

    Auditora

    2299-5774

    Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

    Lic. Carlos Araya Ramírez, MAFF

    Auditor

    2299-5785

    Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

    Licda. Karen Barquero Murillo

    Auditora

    2299-5781

    Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

    Licda. Karla Fonseca Solano, MBA

    Auditora

    2299-5779

    Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

    Licda. Jimena Bujan Guevara

    Auditora

    2299-5783

    Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

    Licda. Marilyn Prado Araya, MBA

    Auditora

    2299-5778

    Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

    Licda. Shirley Ramírez Chacón, MBA

    Auditora

    2299-5780

    Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.


    Instituto Costarricense de Turismo